※こちらのボジションの募集は終了いたしました。

仕事の魅力

  • 社会課題である農業の活性化と地域創生に携われます。
  • スタートアップの組織設計や業務設計に携われます。
  • ほぼゼロから内部統制、内部監査の仕組みを作る経験が積めます。
  • 当社は内部統制/コンプライアンを最重要項目と位置付けております。
  • 会社全体の業務を見るので、代表の右腕となっていただきたいです。
  • テレワーク可です(要相談)。
  • 場合によってはCFO候補のキャリアチェンジも検討
  • 未経験でも応募可能です。

業務内容

  • 内部監査(主に業務監査を中心に、経営陣とのリスクの洗い出しや監査計画から監査実施、フォローアップまで)
  • 内部統制と業務フローのチェック
  • コンプライアンス態勢の整備および運用管理
  • VaR、ストレステストやシナリオ分析によるリスク評価(基礎レベル可)
  • 監督官庁及び協会等への報告・届出及び当局の検査や監査対応に関する業務
  • 法令、規定、監督指針の改正内容の把握とリスク、内部統制への影響の分析
  • 社内研修の実施

必須要件

  • 内部監査の経験が無くても可
  • 金融商品取引法もしくは商品先物取引法の基礎知識(特にデリバティブ関係)
  • 金融工学の基礎知識(デリバティブ評価の基礎やVaRの計算など)

歓迎条件

  • 第一種証券外務員資格の保有者
  • 金融機関(銀行や証券会社、生損保、商品先物取引業、FX業、資産運用業など)における内部監査の実務経験
  • 金融機関の法務部やミドルオフィス出身者
  • 監査法人やコンサルティングにおける金融機関向けリスクコンサルティング、アドバイザリー業務の経験
  • 監督官庁への届出や報告の実務経験
  • リスクモデリングの作成経験(Excel/VBA可)

配属部門

内部監査室

勤務地

大磯町(2022年6月から。それまでは東京事務所およびテレワークがメイン)

雇用形態・給料

正社員

年収360万円~600万円

将来的にストックオプション制度を導入します